发布时间:2026-04-16
4月16日,湘潭城发集团召开2026年度审计工作专题会议,对上级涉潭重点审计项目问题整改“回头看”以及集团2026年度审计工作进行安排部署。集团党委副书记、总经理叶仕良出席会议,集团党委委员、副总经理孙桂英主持会议,专职外部董事、董事会审计委员会主任梁军,各子集团、集团各部室主要负责人、分管审计工作负责人及相关人员参加会议。

会上,审计管理部宣读整改“回头看”工作方案、解读年度审计计划;纪检监察部强调审计工作纪律;被审计单位代表作表态发言,承诺全力配合审计工作,严格落实整改要求。

叶仕良对2026年度审计工作提出具体要求:一要提高政治站位,深化思想认识。把内部审计作为规范管理、防范风险、提质增效的“生命线”,推动内部审计从“风险吹哨人”向“价值创造者”跃升。二要锚定核心目标,务实推进落实。将2026年定为“审计整改深化年”,紧扣集团“十五五”战略,对核心领域强化常态监督,实行整改清单化、台账化、销号式管理。三要攻坚结算顽疾,强化刚性执行。工程结算坚持按期清零、合规提速、强化协同,实行挂图作战、销号管理,对问题逐项厘清责任、提出解决方案,确保结算整改按期落地。四要深化标本兼治,健全长效机制。压实各单位主要负责人第一责任人职责,以整改完善制度、优化流程,推动整改从“治标”向“治本”转变。五要凝聚监督合力,构建大审计格局。各子集团、各部室协同联动,构建“上下贯通、横向协同、全域覆盖”的监督体系,提升监督效能。六要恪守审计铁律,锻造过硬队伍。着力打造政治强、业务精、作风硬、纪律严的审计铁军,充分发挥审计“探头”“哨兵”作用。
此次会议明确了2026年度审计工作的时间表、路线图,下一步,湘潭城发集团将以务实举措强化审计效能、深化问题整改,为实现“十五五”战略目标提供坚实保障。
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